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小規模公司0申報是指公司在某個納稅申報期內,沒有發生應稅收入、成本、費用等,因此按照稅法規定進行零申報的流程。以下是詳細的0申報流程及注意事項:
一、0申報適用條件無應稅收入:申報期內未發生銷售貨物、提供勞務等增值稅應稅行為。
無應稅所得:企業所得稅申報期內無利潤或虧損(但需按實際填寫虧損金額,若虧損也需申報)。
符合稅法規定:需確保公司確實無納稅義務,避免虛假零申報導致稅務風險。
二、0申報流程(以增值稅和企業所得稅為例)(一)增值稅零申報流程登錄電子稅務局
使用法人或財務負責人賬號登錄當地電子稅務局網站(如國家稅務總局XX省電子稅務局)。
選擇申報模塊
進入“我要辦稅”→“稅費申報及繳納”→“增值稅及附加稅費申報”。
填寫申報表
在“應征增值稅不含稅銷售額”等欄次填寫“0”。
若享受免稅政策(如月銷售額未超10萬元),需在“免稅銷售額”欄次填寫“0”并選擇對應免稅性質。
小規模納稅人:選擇《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》。
一般納稅人(若小規模公司升級為一般納稅人):選擇《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》,所有欄次均填寫“0”。
提交申報
確認數據無誤后,點擊“提交申報”并獲取申報結果反饋。
清卡(如有稅控設備)
若公司使用稅控盤或金稅盤,需在申報后完成清卡操作(通常通過開票軟件自動完成)。
(二)企業所得稅零申報流程登錄電子稅務局
同增值稅申報,使用法人或財務負責人賬號登錄。
選擇申報模塊
進入“我要辦稅”→“稅費申報及繳納”→“企業所得稅申報”。
填寫申報表
在“營業收入”“營業成本”“利潤總額”等欄次填寫“0”(若實際虧損也需填寫虧損金額)。
若享受小型微利企業優惠,需勾選對應選項。
選擇《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》或《B類》(根據核定征收方式選擇)。
提交申報
確認數據無誤后,點擊“提交申報”。
